1月29日,深交所下發(fā)對(duì)譜尼測(cè)試的監(jiān)管函。監(jiān)管函顯示,根據(jù)北京證監(jiān)局《關(guān)于對(duì)譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司、宋薇、張英杰、劉永梅、李小冬出具責(zé)令改正行政監(jiān)管措施的決定》(〔2024〕24號(hào)),經(jīng)查,譜尼測(cè)試存在以下違規(guī)行為:
一、募集資金使用管理不規(guī)范
公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理存在超額使用及購買非保本理財(cái)產(chǎn)品問題。2022年12月16日至2023年1月4日,公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的總額度為72000萬元,超過董事會(huì)審議的額度。2022年11月7日,公司通過募集資金補(bǔ)流專戶購買的國盛資管安心1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,該資管計(jì)劃的資產(chǎn)管理合同明確提示該資管計(jì)劃存在本金損失風(fēng)險(xiǎn)。
二、財(cái)務(wù)核算不規(guī)范
公司存在部分檢測(cè)業(yè)務(wù)成本與收入不完全配比、個(gè)別采購服務(wù)未及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本、少量費(fèi)用報(bào)銷不及時(shí)、個(gè)別預(yù)付采購款的交易對(duì)手方錄入有誤等核算不規(guī)范問題,導(dǎo)致相關(guān)財(cái)務(wù)信息披露不準(zhǔn)確。
此外,公司還存在董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)到期未及時(shí)換屆,關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東回避表決機(jī)制執(zhí)行不完善,個(gè)別董事會(huì)會(huì)議通知不及時(shí),內(nèi)幕信息知情人登記管理制度執(zhí)行不完善,《投資者關(guān)系管理制度》未及時(shí)更新等公司治理不規(guī)范問題。
深交所指出,譜尼測(cè)試上述行為違反了相關(guān)規(guī)定。深交所要求公司董事會(huì)充分重視上述問題,吸取教訓(xùn),及時(shí)整改,杜絕上述問題的再次發(fā)生。由于上述事項(xiàng),此前北京證監(jiān)局決定對(duì)譜尼測(cè)試及上述人員采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施,并記入證券期貨市場(chǎng)誠信檔案。
作為國內(nèi)較早成立的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)之一,譜尼測(cè)試經(jīng)過二十年的沉淀與持續(xù)提升,現(xiàn)已成為由30多個(gè)大型實(shí)驗(yàn)基地及150多個(gè)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室組成的遍布全國的大型綜合性檢測(cè)集團(tuán)。集團(tuán)具備CMA、CNAS、食品復(fù)檢機(jī)構(gòu)、CATL、CCC、DILAC、醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證等資質(zhì),得到生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國家衛(wèi)健委、民航局等多個(gè)國家部委認(rèn)可及授權(quán),檢測(cè)報(bào)告獲100多個(gè)國家和地區(qū)的公認(rèn)。
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